
老師,我想問下把印花稅記到其他應(yīng)付款里了,現(xiàn)在期末印花稅有貸方余額,怎么做分錄調(diào)整到管理費(fèi)用呢
答: 你好 記的時(shí)候,分錄是怎么寫的?
老師您好!我將1月的購銷合同印花稅計(jì)提到管理費(fèi)用了,應(yīng)該是要計(jì)提到稅金及附加吧?我還繳費(fèi)了。怎么做賬呢 原分錄:借:管理費(fèi)用-印花稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 貸:銀行存款請問現(xiàn)在我要怎么做分錄呢
答: 同學(xué),你好 已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益,不用管了 下次記得放在稅金及附加里面
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2017年末應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 出現(xiàn)期末貸方余額,2018年末怎么調(diào)整 分錄 怎么寫
答: 你好,是之前計(jì)提了沒有繳納嗎? 還是多計(jì)提了印花稅?




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Lucky_吖吖 追問
2019-05-22 12:55
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2019-05-22 12:55
老江老師 解答
2019-05-22 12:57
Lucky_吖吖 追問
2019-05-22 13:00
老江老師 解答
2019-05-22 13:02