
2017年末應(yīng)交稅費-印花稅 出現(xiàn)期末貸方余額,2018年末怎么調(diào)整 分錄 怎么寫
答: 你好,是之前計提了沒有繳納嗎? 還是多計提了印花稅?
老師,就是補繳以前年度的印花稅的分錄應(yīng)該怎么做呢? 現(xiàn)在余額表上應(yīng)交印花稅期末余額貸方有余額。
答: 借 以前年度損益調(diào)整 貸 銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年一筆印花稅沒有計提,現(xiàn)在導(dǎo)致應(yīng)交稅費期末有余額。現(xiàn)在怎么調(diào)整?
答: 借稅金及附加貸應(yīng)交稅費,如果金額不大的直接做這個。




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2019-03-06 08:49
鄒老師 解答
2019-03-06 08:50
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2019-03-06 09:19
鄒老師 解答
2019-03-06 09:19