
老師好,本期計(jì)提的應(yīng)交稅費(fèi)~減免稅款本期未減免怎么做賬務(wù)處理
答: 你好,把減免的分錄沖銷就是了
你好老師,金稅盤技術(shù)服務(wù)費(fèi)280元,全額抵減,做賬借記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款科目,實(shí)際抵減時(shí)做借應(yīng)交稅金未交增值稅貸應(yīng)交稅金減免稅款280元,那計(jì)提本月稅金時(shí)需要怎么做賬呢?
答: 你好 按實(shí)際 交的增值稅金額計(jì)提 稅金
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問老師,上月計(jì)提了教育費(fèi)附加,本月繳費(fèi)時(shí)減免了,應(yīng)當(dāng)是要在計(jì)提當(dāng)月做減免的賬務(wù)處理嗎?如果上月未做,本月該如何處理?
答: 你好,把計(jì)提的分錄沖銷掉

