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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-05-22 08:20

你好,可以紅沖,然后做一筆正確的,也可以這樣直接調(diào)整
借;銀行存款,貸;庫存現(xiàn)金

小貓不乖 追問

2019-05-22 08:44

如果想第二種情況下原始憑證怎么付?

鄒老師 解答

2019-05-22 08:45

你好,可以是之前錯誤憑證的復(fù)印件作為調(diào)整分錄的附件

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你好,可以紅沖,然后做一筆正確的,也可以這樣直接調(diào)整 借;銀行存款,貸;庫存現(xiàn)金
2019-05-22 08:20:01
一、退票了,做賬務(wù)處理 借:零余額賬戶 正數(shù) 借:經(jīng)費(fèi)支出 負(fù)數(shù) 二、重新付款 借:經(jīng)費(fèi)支出 正數(shù) 貸:零余額賬戶 正數(shù)
2020-01-19 10:54:36
可以在現(xiàn)在沖紅嗎?要用以前年度損益來調(diào)賬的
2020-03-13 15:36:38
這個1月調(diào)這個就可以
2020-02-26 13:56:43
18年已經(jīng)審計多記的支出 轉(zhuǎn)入利潤分配--未分配利潤 計提繳納所得稅 在年初數(shù)調(diào)整
2019-04-26 11:38:40
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