我1月留抵1萬(wàn)多的進(jìn)項(xiàng),分錄是不是這樣寫(xiě)呢?借,應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交1萬(wàn),貸應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)7萬(wàn)
小科
于2019-05-21 12:07 發(fā)布 ??564次瀏覽
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文文老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
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進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),形成留抵,是不需要再做處理的。
2019-04-03 20:40:15

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
做這個(gè)的
2021-02-21 14:29:04

學(xué)員你好,計(jì)提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷(xiāo)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28

你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅)207002.94
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)32842.82
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)480
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)173680.12
2019-08-13 16:38:17

你好,你具體的問(wèn)題是?
2016-10-13 12:58:26
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