
老師,我在做工商年報(bào),您說那個18年年底的企業(yè)所得稅計(jì)提錯了,匯算清繳又把企業(yè)所得稅補(bǔ)交了些,這樣一來實(shí)際的18年稅費(fèi)就和今年1月申報(bào)的稅局的數(shù)有差異了,現(xiàn)在做工商年報(bào)應(yīng)該按哪個???我是怕按匯算清繳后的寫就與稅局年報(bào)上的不一樣了啊
答: 工商年報(bào)繳納稅額數(shù)字按全年實(shí)際繳納的稅額(包括補(bǔ)繳)計(jì)算申報(bào)。沒有問題
老師!工商年報(bào)是不是要等企業(yè)所得稅匯算清繳完畢再填工商年報(bào)???因?yàn)槿绻椰F(xiàn)在工商年報(bào)了,匯算清繳后數(shù)據(jù)有變動怎么辦?還是不用管,把上一年度財(cái)務(wù)報(bào)表填上就行,后期企業(yè)所得匯算清繳有沒有調(diào)整和這個不說話?
答: 同學(xué)你好 對的 先做企業(yè)所得稅匯算清繳
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
在17年申報(bào)企業(yè)所得稅都是零申報(bào),但是在18年對17年匯算清繳時(shí),做了一筆17萬的收入,和2.1萬的成本,補(bǔ)交了一萬多的企業(yè)所得稅,但是沒有交相應(yīng)的增值稅,這樣能行嗎?是不是只要有收入就應(yīng)該交增值稅啊,哪怕免征增值稅也應(yīng)該有申報(bào)記錄啊
答: 有收入需要申報(bào)繳納增值稅,免征增值稅是應(yīng)該有申報(bào)記錄

