老師我單位沒有欠稅,但是余額表上,進(jìn)項(xiàng)稅額借方余額4205433.18元,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額355793.41元,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸方余額216835.51元,銷項(xiàng)稅額貸方余額4392371.58元,未交增值稅借方余額83630.99元,現(xiàn)在我咋調(diào)賬
子墨微塵
于2019-05-18 16:36 發(fā)布 ??1701次瀏覽
- 送心意
文老師
職稱: 中級(jí)職稱
2019-05-18 16:39
您好,期末留抵稅額和您的申報(bào)表一致嗎
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第三筆分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅80000,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01

您好
請(qǐng)問是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 還是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)
2020-07-07 22:03:08

您好,您的分錄是正確的
2019-11-04 10:45:05

你好 1.是借方了的話 就不在做分錄 就在應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方放著 以后月份有稅的時(shí)候抵減即可 2. 進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)大于了銷項(xiàng)稅的情況下可以不考慮勾選了 。 主要考慮你們有稅負(fù)率考核的話 適當(dāng)繳納稅費(fèi)
2020-03-28 12:56:52

同學(xué)。月末對(duì)于應(yīng)交未交的增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。
2019-03-27 12:16:20
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子墨微塵 追問
2019-05-18 16:57
子墨微塵 追問
2019-05-18 19:49
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2019-05-18 20:08
子墨微塵 追問
2019-05-18 22:06
文老師 解答
2019-05-19 09:34