
老師您,我單位2018年收入400萬(wàn),業(yè)務(wù)招待費(fèi)1萬(wàn),那年報(bào)納稅調(diào)整項(xiàng)目中稅收金額填6000對(duì)吧,調(diào)增金額4000對(duì)吧
答: 業(yè)務(wù)招待費(fèi)是這樣處理的。
企業(yè)所得稅年報(bào)中納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,賬載金額1892,稅收金額0,本年無(wú)收入,該在調(diào)增金額填1892還是調(diào)減金額填1892
答: 賬載金額1892,稅收金額0這個(gè)就是調(diào)減的,稅前扣除金額是0了
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
18年拿收據(jù)做的招待費(fèi),現(xiàn)在對(duì)方不給開(kāi)票了、這筆費(fèi)用要全額調(diào)增、納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中 (業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額帳載金額、稅收金額如何填寫(xiě))
答: 你好,可以把這個(gè)金額全額填到營(yíng)業(yè)外支出科目去或者管理費(fèi)用的其他費(fèi)用,填業(yè)務(wù)招待費(fèi)總額中沒(méi)法計(jì)算稅收金額的

