稅務年報上的納稅調整,招待費部分,賬載金額是填實際發(fā)生的金額嗎,假如說我實際發(fā)生了招待費134517.33元,年度銷售收入5091451.49元,那么稅收金額是填25457.26吧,那我實際調增的金額就是109060.07????需要調這么多出來嗎!
砂礫.
于2020-05-26 09:56 發(fā)布 ??691次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2020-05-26 09:58
你好
企業(yè)發(fā)生的與其生產、經營業(yè)務有關的業(yè)務招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰
發(fā)生額的60%=134517.33*0.6=80710.4
收入的5‰=5091451.49*5‰=25457.26
需要調增應納稅所得額=134517.33—25457.26
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你好
企業(yè)發(fā)生的與其生產、經營業(yè)務有關的業(yè)務招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰
發(fā)生額的60%=134517.33*0.6=80710.4
收入的5‰=5091451.49*5‰=25457.26
需要調增應納稅所得額=134517.33—25457.26
2020-05-26 09:58:46

納稅調整明細表15行 (三)業(yè)務招待費支出賬載金額填寫實際發(fā)生額 后面的稅收金額 你只要填過主表收入 允許抵扣多少自動帶出來
2022-05-23 14:57:03

您好!稅收金額是自動出來的?
2017-05-04 09:44:40

你好,同學。
是的,稅收金額是實際的60%和營業(yè)收入千分之5,兩個 標準
2020-05-11 14:45:40

你好,你打開那個納稅調整項目表,它有一行是叫15型,就是你可以填上賬面金額,然后算出來的那個數是稅收金額,調增金額那里會自動出數的。
2022-05-23 15:02:33
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