
本月收到原材料并且已經(jīng)用到工程上,發(fā)票過倆個月能拿到,該怎么記賬
答: 你好,本月收到原材料先按暫估入庫處理 借;工程物資,貸;應付賬款——暫估 借;在建工程,貸;工程物資
上個月沒收到發(fā)票材料暫估入庫了,并且上個月已經(jīng)使用材料出庫了,收到發(fā)票我又怎樣做
答: 你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應付賬款-暫估 貸;原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸;應付賬款等科目
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
這月收到借原材料貸應付賬款暫估,借預付賬款貸銀行存款,并且已經(jīng)使用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到了生產(chǎn)成本里,并且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)為產(chǎn)成品,下個月收到發(fā)票沖減暫估,借原材料進項稅額,貸預付賬款,原材料的科目里就多了這筆本來上月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本里的金額,昨天問了一個老師說沖減生產(chǎn)成本,怎么做會計分錄呢?通過材料成本差異嗎?
答: 借生產(chǎn)成本負數(shù) 貸原材料,負數(shù) 重新結(jié)轉(zhuǎn)成本,按你這個發(fā)票上面這個單價重新去結(jié)轉(zhuǎn)成本




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晨曦 追問
2019-05-18 09:20
鄒老師 解答
2019-05-18 09:21
晨曦 追問
2019-05-18 09:21
鄒老師 解答
2019-05-18 09:24
晨曦 追問
2019-05-18 09:26
鄒老師 解答
2019-05-18 09:26
晨曦 追問
2019-05-18 09:27
晨曦 追問
2019-05-18 09:27
鄒老師 解答
2019-05-18 09:28