
上個(gè)月暫估原材料8萬(wàn),并已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,這個(gè)月拿到了8萬(wàn)發(fā)票,那這個(gè)月分錄怎么做
答: 你好,根據(jù)發(fā)票沖銷(xiāo)暫估 借;應(yīng)付賬款——暫估 貸;原材料
上個(gè)月已經(jīng)暫估成本,并已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,這個(gè)月有材料票回來(lái)了,超過(guò)暫估的金額,那這個(gè)月分錄怎么做
答: 你好 先紅沖暫估,然后按發(fā)票金額入賬(超過(guò)的金額,不管,列入當(dāng)期)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上個(gè)月暫估材料,然后結(jié)轉(zhuǎn)了成本,材料已經(jīng)用了,這個(gè)月發(fā)票回來(lái)了。怎么做分錄呢?
答: 根據(jù)發(fā)票沖銷(xiāo)暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫(kù)存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫(kù)存商品或原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目




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2019-03-01 14:57
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