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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-01 14:55

你好,根據(jù)發(fā)票沖銷(xiāo)暫估 
借;應(yīng)付賬款——暫估   貸;原材料

danger 追問(wèn)

2019-03-01 14:57

那要再做一個(gè)分錄,借方:原材料8萬(wàn),貸方應(yīng)付賬款8萬(wàn),黑字

鄒老師 解答

2019-03-01 15:03

你好,需要根據(jù)發(fā)票做這個(gè)購(gòu)進(jìn)材料分錄的

danger 追問(wèn)

2019-03-01 15:04

那我上個(gè)月的8萬(wàn)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了

鄒老師 解答

2019-03-01 15:07

你好,結(jié)轉(zhuǎn)的成本金額沒(méi)有錯(cuò)誤,不需要調(diào)整成本的

danger 追問(wèn)

2019-03-01 15:10

那這個(gè)月再做個(gè)借方:原材料,貸方:應(yīng)付賬款,那原材料的余額不是多了嗎,這個(gè)原材料已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)點(diǎn)了

鄒老師 解答

2019-03-01 15:16

你好,先沖銷(xiāo)了暫估,然后根據(jù)發(fā)票做8萬(wàn)材料分錄,材料怎么會(huì)多了呢 
-8+8=0,對(duì)當(dāng)月材料是沒(méi)影響的

danger 追問(wèn)

2019-03-01 15:22

那根據(jù)發(fā)票做個(gè)原材料入庫(kù),就好了吧

鄒老師 解答

2019-03-01 15:23

你好,先沖銷(xiāo)之前的暫估入庫(kù),然后根據(jù)發(fā)票做材料購(gòu)進(jìn)分錄

danger 追問(wèn)

2019-03-01 15:31

公司幫員工代繳個(gè)人所得稅分錄怎么做

鄒老師 解答

2019-03-01 15:33

你好  借;應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅   貸;銀行存款

danger 追問(wèn)

2019-03-01 15:35

個(gè)人所得稅不是員工自己交的嗎,為什么貸方是銀行存款

鄒老師 解答

2019-03-01 15:38

你好,是單位先繳納,然后從工資扣除

danger 追問(wèn)

2019-03-01 15:41

那應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅最后是沒(méi)有余額的吧

鄒老師 解答

2019-03-01 15:42

你好,計(jì)提之后就沒(méi)有余額了

danger 追問(wèn)

2019-03-01 15:44

先計(jì)提,后交吧

鄒老師 解答

2019-03-01 15:45

你好,正常情況是先計(jì)提稅款,然后再繳納

danger 追問(wèn)

2019-03-01 17:34

danger 追問(wèn)

2019-03-01 17:35

這個(gè)按稅額的50%,是什么稅額,還有印花稅50%又是怎么交的

鄒老師 解答

2019-03-01 17:52

你好,按稅額的50%這個(gè)是針對(duì)小規(guī)模納稅人的城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加,房產(chǎn)稅,土地使用稅,印花稅,耕地占用稅,資源稅 減半征收 
資金賬簿印花稅之前是萬(wàn)分之5 
后面減征按50%計(jì)算,也就是萬(wàn)分之2.5,還可以減半,實(shí)際就是按萬(wàn)分之1.25計(jì)算資金賬簿印花稅了

danger 追問(wèn)

2019-03-01 18:23

那按50%的稅額增收城建稅這些稅,這里所說(shuō)的稅額是什么稅額的50%

鄒老師 解答

2019-03-01 18:45

你好,是本身稅種的稅額 
比如沒(méi)有減免之前城建稅需要交納100,因?yàn)榻衲赀@個(gè)政策,只需要按50交納了

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你好,根據(jù)發(fā)票沖銷(xiāo)暫估 借;應(yīng)付賬款——暫估 貸;原材料
2019-03-01 14:55:32
你好 先紅沖暫估,然后按發(fā)票金額入賬(超過(guò)的金額,不管,列入當(dāng)期)
2019-02-14 09:24:12
你好 取得發(fā)票沖銷(xiāo)暫估,借;應(yīng)付賬款——暫估,貸;原材料 根據(jù)發(fā)票做購(gòu)進(jìn)分錄,借;原材料,貸;銀行存款
2020-07-03 11:58:48
根據(jù)發(fā)票沖銷(xiāo)暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫(kù)存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫(kù)存商品或原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
2017-06-28 15:16:53
你好,如果是專(zhuān)票的話(huà),把差額部分做一筆調(diào)整分錄就好借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -20 貸:應(yīng)付賬款-20 附件把差額說(shuō)明附和新收到的發(fā)票附上
2018-01-10 18:03:01
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