
上個(gè)月已經(jīng)暫估成本,并已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,這個(gè)月有材料票回來(lái)了,超過(guò)暫估的金額,那這個(gè)月分錄怎么做
答: 你好 先紅沖暫估,然后按發(fā)票金額入賬(超過(guò)的金額,不管,列入當(dāng)期)
上個(gè)月暫估材料,然后結(jié)轉(zhuǎn)了成本,材料已經(jīng)用了,這個(gè)月發(fā)票回來(lái)了。怎么做分錄呢?
答: 根據(jù)發(fā)票沖銷(xiāo)暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫(kù)存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫(kù)存商品或原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
上月暫估成本15500元,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,這個(gè)月開(kāi)回來(lái)了226000元,怎樣沖暫估?
答: 你好 那你們上月發(fā)生了15500 實(shí)際是發(fā)生的多少 開(kāi)回來(lái)是226000 是應(yīng)該是和之前的業(yè)務(wù)一起開(kāi)回來(lái)的把
上月暫估的成本已經(jīng)出庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)了 ,這個(gè)月發(fā)票回來(lái)了有51萬(wàn) 怎么做會(huì)計(jì)分錄
上個(gè)月暫估原材料,并且已經(jīng)經(jīng)用,算出了產(chǎn)成品成本,本月暫估原材料發(fā)票收回,與暫估金額一致,還需要沖紅嗎
老師材料暫估入賬,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,過(guò)了幾個(gè)月發(fā)票才到,金額有差異,生產(chǎn)成本那個(gè)分錄怎么做?


danger 追問(wèn)
2019-02-14 09:26
老江老師 解答
2019-02-14 09:26
danger 追問(wèn)
2019-02-14 09:27
老江老師 解答
2019-02-14 09:29
danger 追問(wèn)
2019-02-14 09:33
老江老師 解答
2019-02-14 09:37
danger 追問(wèn)
2019-02-14 09:43
老江老師 解答
2019-02-14 09:44
danger 追問(wèn)
2019-02-14 09:47
老江老師 解答
2019-02-14 09:52
danger 追問(wèn)
2019-02-14 09:55
老江老師 解答
2019-02-14 09:56
danger 追問(wèn)
2019-02-14 09:59
老江老師 解答
2019-02-14 10:00