
請(qǐng)問(wèn)老師,單位有一筆應(yīng)付款,2018年應(yīng)該用往來(lái)款支付的,錯(cuò)用財(cái)政撥款支付了,2019發(fā)現(xiàn)應(yīng)付款中還余這筆款項(xiàng),現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整啊
答: 您好,用負(fù)數(shù)把錯(cuò)誤的沖減,然后按正確的做
老師你好,行政單位在2018年的一筆應(yīng)付賬款,當(dāng)時(shí)借:費(fèi)用,貸銀行存款,應(yīng)付賬款。年底結(jié)轉(zhuǎn),在2019年時(shí)把2018年的應(yīng)付賬款付清了,這時(shí)應(yīng)該怎么做賬呢
答: 借:應(yīng)付賬款 貸銀行存款
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請(qǐng)問(wèn),行政事業(yè)單位與財(cái)政借款為其他應(yīng)付款,支出時(shí)記費(fèi)用了,沒(méi)有記往來(lái)賬,應(yīng)該怎么更改調(diào)整賬目?
答: 您好,你本來(lái)要計(jì)入其他應(yīng)收款?





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