老師,實(shí)際工作中,那個(gè)工資表的模板需要從個(gè)稅系統(tǒng) 問(wèn)
你好,這個(gè)不用,你可以自己做工資表。 答
問(wèn)題稅務(wù)系統(tǒng)比出:2024年收入3110萬(wàn),申報(bào)成本2756 問(wèn)
你好虛增了嗎 還是實(shí)際有業(yè)務(wù) 前者需要調(diào)整 后者不調(diào)整 答
老師您好,上個(gè)月貨收到了,發(fā)票未開,貨已打,上個(gè)月分 問(wèn)
同學(xué),你好 不是。 本月 借:原材料 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù) 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 答
小規(guī)模公司沒(méi)有庫(kù)存,現(xiàn)在同事想用小規(guī)模公司開普 問(wèn)
同學(xué),你好 算虛開,沒(méi)有真實(shí)業(yè)務(wù)的就是虛開 答
您好,老師,請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題:2013年購(gòu)入的固定資產(chǎn),款 問(wèn)
借固定資產(chǎn),貸,預(yù)付賬款, 以前年度的折舊需要補(bǔ)上,借,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn),貸,累計(jì)折舊。這個(gè)有發(fā)票嗎? 如果沒(méi)有發(fā)票的話,折舊不能抵扣。 答

當(dāng)月已經(jīng)入賬的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票作廢了,如何做賬務(wù)處理。
答: 你好,紅字沖銷原來(lái)的分錄,等新發(fā)票到再重新入賬
當(dāng)月已經(jīng)入賬的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票作廢了,如何做賬務(wù)處理
答: 你好 當(dāng)月的作廢了。 那你是購(gòu)買方。 你認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票了嗎? 分錄怎么做賬的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)認(rèn)證,但對(duì)方作廢了,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,當(dāng)月的可以不做賬務(wù)處理嗎
答: 如果嫌麻煩 也可以不處理吧


夢(mèng)雨瀟瀟 追問(wèn)
2019-05-17 11:26
小云老師 解答
2019-05-17 11:51