
會(huì)計(jì)多開了銷項(xiàng)增值票,開了紅沖,說留著下個(gè)月抵扣,但是企業(yè)所得稅是不是還是多交了?
答: 是的,所得稅多交了
看下上月紅沖了稅票紅沖的稅是166326開的正數(shù)稅票含稅是81733未開票收入是32625等 于還留有1513.63下月抵扣但是這月審報(bào)不會(huì)弄是還得退但是不退下月抵
答: 你們是差額扣除企業(yè)嗎,差額扣除的才填寫這個(gè)表。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
進(jìn)項(xiàng)留抵了很多,開票不需要叫增值稅。為什么會(huì)計(jì)卻說成本不夠,要交所得稅。
答: 你好!他是因?yàn)榘哑倍嘟Y(jié)轉(zhuǎn)了成本,少交了所得稅,

