
老師,我們這個月銷項發(fā)票多了。是不是下個月就得交本月的增值稅。如果下個月紅沖一些銷項,能不能把交了的增值稅退給我。。。
答: 如果你的公司銷售出去的發(fā)票多,那么下個月你應該交納本月的增值稅。但是,如果你在下個月所交的本月發(fā)票中,存在一些紅沖發(fā)票,也就是說,銷項發(fā)票數(shù)量比原來減少了,那么可以申請退稅,但是需要你提出申請,并準備相關(guān)證明材料,以便辦理退稅手續(xù)。需要注意的是,紅沖發(fā)票不能超過原稅額80%,否則不能辦理退稅。
本月銷項稅大于進項稅,交了很多增值稅,下月如果銷項小于進項,這個月交的增值稅還能退回來嗎
答: 不可以退回
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,一般納稅人,如果先開銷項發(fā)票出去,當月沒有進項,當月要交增值稅,后幾個月才有進項發(fā)票,那我前面交的增值稅是不是就不能抵扣了。
答: 您好 前面增值稅都繳納了 不需要抵扣了啊 后面取得的進項發(fā)票 可以抵扣后面的銷項
我想問一下,我們這個月進項稅專票開的不夠,意味著要交增值稅,但如果撤銷勾選認證,是不是這個月就不認證了,這個月要抵扣的增值稅也和下個月一起算,這個月的進項稅發(fā)票也和下個月一起抵扣
,老師,如果是一般納稅人公司,知道了這個月的銷項,也知道了這個月的進項了,銷項-進項=應交增值稅稅額,那如果這個月沒有抵扣的銷項,是不是就是交銷項-進項=應交增值稅稅額?
一般納稅人當月進項沒開進來,開了銷項,全額交了增值稅,成本是暫估的,下個月進項票開來了,暫估沖掉,那成本沖不沖掉,增值稅多交了以后每個月怎么把增值稅拉平
我8月開多了一張銷項發(fā)票給客戶,9月才發(fā)現(xiàn),然后交了增值稅,并紅沖了發(fā)票,然后我10月怎么退這個增值稅回來呢

