
我想問下,去年年底計(jì)提的招待費(fèi)6000,今年沖減了4000,今年的賬面上剩余計(jì)提的2000要怎么做賬處理,所得稅匯繳要怎么操作?
答: 你好,需要所得稅匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增處理的
2018年報(bào)尚未報(bào)出,有業(yè)務(wù)招待費(fèi)和滯納金需要調(diào)增,該筆調(diào)增可以在年末計(jì)提所得稅憑證中列入嗎?
答: 你好,這個(gè)調(diào)增是到匯算清繳的時(shí)候才調(diào)增的,不可以在年末計(jì)提所得稅之前就列入的
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我第一季度把一張500的招待費(fèi)專票認(rèn)證了,但是沒有做賬!報(bào)了所得稅,現(xiàn)在咋辦我就想問有沒有啥改錯(cuò)或者彌補(bǔ)的機(jī)會
答: 同學(xué),你好,500入賬,然后進(jìn)項(xiàng)在這個(gè)月做轉(zhuǎn)出

