
一般納稅人附加稅申報表2018年10-12月份,我當時并沒有填本期已繳稅費,那欄是自動帶出來的數(shù)字,現(xiàn)在說我需要退稅,那我改申報表(增值稅數(shù)少了),已繳稅費還是要減去嗎?
答: 本期應交-實際繳納=應補或者應退稅額
老師,我12月代開專票,附加稅一并繳納了,現(xiàn)在申報附加稅時候,記稅依據(jù)帶出來是零,用修改嗎?用填寫增值稅的數(shù),后邊附加稅填已預繳那欄嗎?還是不用改,直接零申報呢?
答: 你好,嗯嗯,不用,可以直接0申報
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
現(xiàn)在補繳18年的增值稅,專管員說補到12月份,那我是不是要重新申報2018年12月增值稅申報表,當時申報的應納稅額早就交了,是不是要填在本次申報的已繳稅額里面嗎?
答: 你好,不是,的,已經(jīng)申報過了不可以在申報第二次的,讓專管員出具補繳通知書,去補繳


桔梗 追問
2019-05-15 22:00
郭老師 解答
2019-05-15 23:48
桔梗 追問
2019-05-16 07:57
郭老師 解答
2019-05-16 08:54
桔梗 追問
2019-05-16 11:18
郭老師 解答
2019-05-16 11:28