
老師你好,我們一般納稅人,19年6月有筆作廢收入,現(xiàn)在做更正申報,那么6月以后的申報表種數(shù)字都要改正,但是這筆作廢收入導(dǎo)致我們多繳稅了,按理說稅務(wù)局事需要退稅的,那我們繳稅金額還要填寫7月份申報表中的“本期已繳稅額”嗎
答: 你好是的,在已繳納那里面抵扣,但是這種抵扣需要去稅務(wù)局申報。
一般納稅人申報表主表 25欄 為負數(shù)19964.86元,期初多繳稅額,怎么抵減到本期應(yīng)繳稅呢 ?
答: 你要將預(yù)繳數(shù)填入到申報表中的第28欄分期預(yù)繳稅額和第27欄。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人納稅申報怎么申報,是根據(jù)財務(wù)報表在電子稅務(wù)局申報嗎
答: 您好,在電子稅務(wù)局登陸上去有代辦事項


疏小懶 追問
2020-04-21 16:43
郭老師 解答
2020-04-21 16:44