微信,支付寶,老板個(gè)人銀行卡收款的要怎么申報(bào)收入 問
正常的換算為不含稅收入,加在開普票收入一起申報(bào) 答
刻章開的增值稅專用發(fā)票可以抵扣銷項(xiàng)嗎? 問
那個(gè)是可以抵扣的哈 答
請(qǐng)問一下小微企業(yè)用自主研發(fā)無(wú)形資產(chǎn)對(duì)外投資,評(píng) 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師好,請(qǐng)幫我解答一下這道題目,謝謝A企業(yè)為增值稅 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
不征稅的預(yù)售卡,可以直接入賬嗎 問
同學(xué),你好 可以直接入賬 答

公司購(gòu)車總價(jià)292.36萬(wàn)元,已付263.124萬(wàn)元發(fā)票未得,5月份收到車子總價(jià)發(fā)票,未付29.236萬(wàn)元到年底付,請(qǐng)問老師怎么做分錄。
答: 您好 借:預(yù)付賬款 263.124 貸:銀行存款 263.124 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款 292.36 未付29.236萬(wàn)元到年底付掛賬
老師8月份購(gòu)入材料,材料已到款未未付,材料總價(jià)100萬(wàn)元,9月份付了50萬(wàn)元、只收到了40萬(wàn)元的發(fā)票,10月份付了20萬(wàn)元未收到發(fā)票,11月份付了30萬(wàn)元收到了60萬(wàn)元的發(fā)票,這個(gè)賬務(wù)應(yīng)該怎樣處理?
答: 你好,9月份 借:預(yù)付賬款 50 貸:銀行存款50 借:原材料40 貸:預(yù)付賬款 40 以此類推。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,6月份購(gòu)進(jìn)材料8萬(wàn)元,材料已入庫(kù)款項(xiàng)未付,發(fā)票也未到。8月份付材料款6萬(wàn)元。9月份收到材料發(fā)票價(jià)稅合計(jì)8萬(wàn)元,但未認(rèn)證未入賬。11月份認(rèn)證并入賬,付余款2萬(wàn)元。老師,每筆會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?謝謝
答: 您好,6月份購(gòu)進(jìn)材料8萬(wàn)元,材料已入庫(kù)款項(xiàng)未付,發(fā)票也未到,借:原材料 68,376.07 ,待抵扣稅金11,623.93 ,貸:應(yīng)付賬款 80000。 。8月份付材料款6萬(wàn)元,借:應(yīng)付賬款 60000,貸:銀行存款 60000。 9月份收到材料發(fā)票價(jià)稅合計(jì)8萬(wàn)元,但未認(rèn)證未入賬,借:原材料, 68,376.07 ,待抵扣稅金 11,623.93 貸:原材料, 68,376.07 ,待抵扣稅金 11,623.93 。11月份認(rèn)證并入賬,付余款2萬(wàn)元。認(rèn)證后,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 11,623.93 ,貸:待抵扣稅金 11,623.93 ,付款時(shí), 借:應(yīng)付賬款,20000,貸:銀行存款 20000


Joan 追問
2019-05-15 17:10
Joan 追問
2019-05-15 17:15
bamboo老師 解答
2019-05-15 17:30