
老師,您好,提問(wèn):相關(guān)業(yè)務(wù)為:2018年11月份倉(cāng)庫(kù)的商品A沒(méi)有庫(kù)存了,但是我們已經(jīng)開(kāi)票給其他公司了。所以做賬是暫估入庫(kù),借:庫(kù)存商品/暫估入庫(kù) 500 貸:預(yù)付賬款/其他 500,結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本/暫估入庫(kù)成本 500 貸:庫(kù)存商品/暫估入庫(kù) 500,現(xiàn)在是2019年,我應(yīng)該怎么調(diào)賬呢?
答: 沖掉暫估入庫(kù)商品 發(fā)票到了做借庫(kù)存 應(yīng)交稅費(fèi) 貸預(yù)付
2018年11月暫估入庫(kù);借 庫(kù)存商品/暫估入庫(kù) 貸 預(yù)付賬款結(jié)轉(zhuǎn)成本;借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本/暫估商品 貸 庫(kù)存商品/暫估入庫(kù)2019年收到發(fā)票,我應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄呢?
答: 暫估的金額和發(fā)票的一致嗎
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我5月份估價(jià)入庫(kù)1件商品為500元,我們已經(jīng)銷(xiāo)售開(kāi)出發(fā)票成本按500元下賬了,借:庫(kù)存商品(暫估入庫(kù))500 貸:應(yīng)付賬款(暫估入庫(kù))500 月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 500 貸:庫(kù)存商品 500 10月份收到那件商品的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票價(jià)格為400元, 我做的賬是 借:庫(kù)存商品(暫估入庫(kù))-500 貸:應(yīng)付賬款(暫估入庫(kù))-500 借:庫(kù)存商品 400 貸:應(yīng)付賬款 400 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-100 貸:庫(kù)存商品-100 這樣把5月份多結(jié)轉(zhuǎn)的100元成本沖回,這樣做對(duì)嗎?這樣做的話我的庫(kù)存三級(jí)明細(xì)賬上這件商品已經(jīng)沒(méi)有數(shù)量了,但是金額有100元,這個(gè)怎么處理?
答: 你好,應(yīng)當(dāng)數(shù)量,金額都是0,怎么賬面還有100呢


奶茶 追問(wèn)
2019-05-15 17:05
芳芳老師 解答
2019-05-15 17:19
奶茶 追問(wèn)
2019-05-16 13:47