
公司進了一批貨,4月份已經(jīng)入庫,但是發(fā)票不對,重新開了以后是5月份的票,這批貨是新進的貨已經(jīng)出庫并結轉成本,現(xiàn)在我要想把之前的入庫分錄沖紅,這筆沖紅分錄可以做到出庫分錄的后面嗎
答: 你好!最好是單獨做憑證調整,
公司3月份購入一批成品但發(fā)票沒回,做分錄是借:庫存商品,貸:預付賬款 4月份這批貨已出庫做了收入,但發(fā)票要下個月認證,我這個月可以結轉這批貨的成本嗎?這批貨還有進項稅款是5月份才認證的哦,怎么做分錄呢?4月份的賬不能結轉成本吧
答: 您好!可以結轉的。 你收到貨的時候借庫存商品 應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅) 貸預付賬款 你4月份確認了收入就要結轉成本。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
這個月開了紅字發(fā)票 然后做了沖紅 但是產(chǎn)品在4月份的時候已經(jīng)結轉成本 商品已經(jīng) 出庫了 那么分錄應該怎么做
答: 借;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸;應收賬款等科目 借;庫存商品 貸;主營業(yè)務成本





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