股東用自己的知識(shí)產(chǎn)權(quán)做為公司出資,這個(gè)怎么處理, 問
您好,這個(gè)由第三個(gè)出個(gè)評(píng)估報(bào)告,計(jì)入無形資產(chǎn)里面 答
請(qǐng)問,我們是勞務(wù)公司,承包工程臨時(shí)用工超過300人,這 問
若按工資申報(bào)了個(gè)稅,要算 答
老師你好,就是我要去代開40萬(wàn)的律師費(fèi),代開發(fā)票都 問
增值稅1%,城建稅等附加6%, 個(gè)稅支付企業(yè)代扣代繳,20% 答
我們是律師事務(wù)所,我們開給對(duì)方5萬(wàn)律師費(fèi)發(fā)票,也有 問
那個(gè)不需要交印花稅的 答
您好,老師,請(qǐng)問,我每月的手續(xù)費(fèi)已記入財(cái)務(wù)費(fèi)用,然后 問
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用? 負(fù)數(shù) 答

我只是想咨詢一下,4月有未開票收入(賬上已確認(rèn)收入),5月申報(bào)時(shí)未填列“未開票收入”,稅務(wù)和會(huì)計(jì)上如何處理
答: 你好,賬上已確認(rèn)收入,申報(bào)時(shí)沒確認(rèn)? 能不能更正申報(bào)?或視情況下個(gè)月補(bǔ)申報(bào)
老師好!我司按權(quán)責(zé)發(fā)生制做賬,上個(gè)月已開票增值稅已報(bào),收入未確認(rèn),上月申報(bào)表銷售額比利潤(rùn)表收入多(上月申報(bào)表未作處理)。這個(gè)月確認(rèn)上月未確認(rèn)的收入,本月申報(bào)表收入比利潤(rùn)表少,本月申報(bào)表要如何處理?
答: 你好 本月申報(bào)表就不用申報(bào)這個(gè)增值稅了。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司是一般納稅人,3月增值稅申報(bào)表上有未開票收入5萬(wàn),4月未開票收入里已開票3萬(wàn),那我4月的增值稅申報(bào)表未開票收入那里和已開票那里分別怎么填?
答: 未開票收入那欄填-3萬(wàn)。已開票那里填稅控盤合計(jì)數(shù)(包括補(bǔ)開的這3萬(wàn))

