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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-05-15 11:46

你好,把之前做的無票收入沖銷,然后根據(jù)開具發(fā)票情況做收入分錄

皮皮媽 追問

2019-05-15 11:47

那稅務上呢

鄒老師 解答

2019-05-15 11:52

你好,稅務上也是這樣操作
開具發(fā)票的時候,做之前無票收入的沖銷,按開具發(fā)票申報收入

皮皮媽 追問

2019-05-15 11:53

也就是未開票填負數(shù)

鄒老師 解答

2019-05-15 11:55

你好,是的,是這樣處理的

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相關問題討論
你好,把之前做的無票收入沖銷,然后根據(jù)開具發(fā)票情況做收入分錄
2019-05-15 11:46:26
您好,后面開發(fā)票時先紅沖無票收入,然后再開正確的發(fā)票
2020-07-18 11:34:53
明年沖減未開票收入即可 借:主營業(yè)務收入--未開票收入貸:主營業(yè)務收入-開票收入
2017-12-08 12:37:57
這個你可以做借應收負數(shù),貸主營業(yè)務收入負數(shù),貸應交增值稅負數(shù)。重新按發(fā)票做借應收貸,主營業(yè)務收入應交增值稅。
2021-03-09 17:52:17
你好 1.你1月先做無票收入 借應收賬款貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 現(xiàn)在開票 2.你先沖無票收入 借應收賬款 負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費-應交增值稅 負數(shù) 3.在開票 借 借應收賬款貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 你是小規(guī)模還是一般納稅人
2020-04-09 20:31:58
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