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送心意

叮當(dāng)老師

職稱稅務(wù)師,初級會計師,建筑業(yè)

2019-05-15 10:02

你好!超過部分納稅調(diào)增6000*40%*25%=600

曹宇 追問

2019-05-15 10:03

謝謝老師

曹宇 追問

2019-05-15 10:04

老師那我,6月份是不是得做賬呀,這個600元怎么做賬呀

叮當(dāng)老師 解答

2019-05-15 10:28

計提:借:所得稅費用  貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅  
繳納:借:應(yīng)交所得稅  貸:銀行存款

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相關(guān)問題討論
你好!超過部分納稅調(diào)增6000*40%*25%=600
2019-05-15 10:02:55
您好 這個是填了營業(yè)收入跟帳載業(yè)務(wù)招待費金額后 系統(tǒng)自動計算帶入
2019-05-09 14:29:44
同學(xué) 您好 招待費匯算清繳,是一年匯算清繳一次 明年匯算清繳期間匯算清繳
2018-12-20 13:11:40
需要填寫A105050表第15行, 第15行“(三)業(yè)務(wù)招待費支出”:第1列“賬載金額”填報納稅人會計核算計入當(dāng)期損益的業(yè)務(wù)招待費金額。第2列“稅收金額”填報按照稅收規(guī)定允許稅前扣除的業(yè)務(wù)招待費支出的金額。第3列“調(diào)增金額”填報第1-2列金額。 賬載金額那里填寫306 稅收金額是要填寫306×60%和當(dāng)期營業(yè)收入×5‰孰小的數(shù)字。
2019-05-23 12:23:29
一、 業(yè)務(wù)招待費3175元,按發(fā)生額60%計算:3175*60%=1905元 二、按收入的千分之五可以列支的金額是:2000*0.5%=10萬元=100000元 三、由于1905小于100000元,因此取最小值是1905元 按1905元在企業(yè)所得稅稅前列支,調(diào)增應(yīng)納稅所得額是:3175-1905=1270元
2018-11-09 14:02:48
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