
老師,我家是小微企業(yè),報年報時,招待費匯算清繳,超過的40%怎么繳稅啊,例如我招待費全年是6000,怎么算呀?
答: 你好!超過部分納稅調(diào)增6000*40%*25%=600
請問老師,小微企業(yè),2018年度匯算清繳時,業(yè)務(wù)招待費超過收入的0.5%,填制報表的方法
答: 您好 這個是填了營業(yè)收入跟帳載業(yè)務(wù)招待費金額后 系統(tǒng)自動計算帶入
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我是小微企業(yè),在企業(yè)所得稅匯算清繳時有306元的業(yè)務(wù)招待費,這個怎么填呢?
答: 需要填寫A105050表第15行, 第15行“(三)業(yè)務(wù)招待費支出”:第1列“賬載金額”填報納稅人會計核算計入當(dāng)期損益的業(yè)務(wù)招待費金額。第2列“稅收金額”填報按照稅收規(guī)定允許稅前扣除的業(yè)務(wù)招待費支出的金額。第3列“調(diào)增金額”填報第1-2列金額。 賬載金額那里填寫306 稅收金額是要填寫306×60%和當(dāng)期營業(yè)收入×5‰孰小的數(shù)字。


曹宇 追問
2019-05-15 10:03
曹宇 追問
2019-05-15 10:04
叮當(dāng)老師 解答
2019-05-15 10:28