
老師,為什么我去年年底交的所得稅,在匯算清繳里會出現(xiàn)補退稅呀?我不需要補退,這個怎么處理,就沒有數(shù)了呀
答: 你好,因為多預(yù)繳了呢,所以有
老師 我去年年底交了個企業(yè)所得稅,現(xiàn)在匯算清繳這報不了了,這表會自動生成補退稅,現(xiàn)在是數(shù)改不了,報還報不了,年底開票太多,沒有那么多費用,所以交了所得稅,現(xiàn)在就出現(xiàn)這種情況了
答: 你好,報不了,是提示了什么呢
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
匯算清繳我的應(yīng)補稅額是負(fù)數(shù),是不是要退稅呀?我不想退稅怕有風(fēng)險呀,怎么處理
答: 你好,應(yīng)補稅額為負(fù)數(shù)代表要退稅,你不想退稅的話要進行納稅調(diào)增
老師,我們匯算清繳時交過稅了,這次更正要補交稅,為什么本年應(yīng)補退所得稅額那里只有季度預(yù)繳的,沒有上次匯算清繳的金額呢
去年所得稅多交了,申報表已經(jīng)修改,今年匯算清繳的時候這個多交的稅金沒有出現(xiàn)在所得稅申報表里,匯算清繳也已經(jīng)補交了稅金,怎么處理?
去年稽查補繳了增值稅和滯納金,年底時會計補提了一筆所得稅,現(xiàn)在所得稅匯算清繳,我怎么把補提的所得稅交了,表里 填在哪
老師好,2020年實現(xiàn)利潤已交所得稅,匯算清繳彌補以前年度虧損后出現(xiàn)了本期應(yīng)補(退)所得稅額為負(fù)數(shù)了,是要退稅么?

