
老師 我去年年底交了個企業(yè)所得稅,現(xiàn)在匯算清繳這報不了了,這表會自動生成補(bǔ)退稅,現(xiàn)在是數(shù)改不了,報還報不了,年底開票太多,沒有那么多費用,所以交了所得稅,現(xiàn)在就出現(xiàn)這種情況了
答: 你好,報不了,是提示了什么呢
我去年年底交了個企業(yè)所得稅,現(xiàn)在匯算清繳這報不了了
答: 你好!他上面有什么提示呢
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年,我有一個企業(yè),他那應(yīng)該計提所得稅費用,年底交了14萬,所得稅完了忘計提了,沒有計提完了,今年計提了,但是今年報表顯示,就就是把那個去年14,第四季度所得稅14萬多,體現(xiàn)在了今年的報表里,我們這個得怎么調(diào)整,要不人一看報表,今年交的所得稅,怎么多了14萬多,就是沒有計提交,今年補(bǔ)提了,今年一月份交了,是這樣。這種情況怎么處理?
答: 你好,你當(dāng)時集體的時候應(yīng)該是借利潤分配,未分配利潤貸應(yīng)交稅費,企業(yè)所得稅。

