
遞延所得稅費(fèi)用,是按照年審的利潤(rùn)計(jì)提還是企業(yè)所得稅匯算清繳的應(yīng)納稅所得額計(jì)提
答: 您好,這個(gè)是按照匯算清繳的計(jì)提
在季度末有利潤(rùn),這時(shí)可不可以不計(jì)提企業(yè)所得稅,申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)把利潤(rùn)進(jìn)行0申報(bào),在匯算清繳的時(shí)候再去計(jì)提和繳納企業(yè)所得稅
答: 你好,可以的,不過(guò)申報(bào)的利潤(rùn)表不能最好利潤(rùn)總額不能是正的,不然稅務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算稅,
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我去年沒有計(jì)提所得稅,會(huì)計(jì)利潤(rùn)沒有,調(diào)整后產(chǎn)生利潤(rùn),匯算清繳交了企業(yè)所得稅,所得稅分錄要怎么處理?
答: 您好 請(qǐng)問(wèn)單位用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

