
老師,我們3月有筆未開票收入沒在增值稅里申報(bào)。后來主管說改分錄吧,不申報(bào)了。我們?cè)撛趺刺幚砗命c(diǎn)?
答: 取得發(fā)票,紅字沖銷,根據(jù)發(fā)票重新記賬
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問 老師一套帳的情況下,增值稅按月申報(bào)。有些客戶當(dāng)月不開票。需要開票時(shí)才跟我們說。但每月申報(bào)時(shí),當(dāng)月沒開票的我們都按未開票收入做了申報(bào)。后期又說要開票了怎么處理。
答: 你好 后期開票了 紅沖之前做的無票收入分錄 然后按照發(fā)票做分錄


小財(cái)務(wù) 追問
2019-05-14 15:31
阿文老師 解答
2019-05-14 15:39
小財(cái)務(wù) 追問
2019-05-14 15:44
小財(cái)務(wù) 追問
2019-05-14 15:44
阿文老師 解答
2019-05-14 16:19