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送心意

丁老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-14 10:42

房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)在收到預(yù)收款時(shí),可以向購(gòu)房者開具增值稅普通發(fā)  票,在開具增值稅普通發(fā)  票時(shí)暫選擇“零稅率”開票,金額為實(shí)際收到的預(yù)收款。在發(fā)票備注欄上列明合同約定面積、價(jià)格、房屋全價(jià),同時(shí)注明“預(yù)收款,不作為產(chǎn)權(quán)交易憑據(jù)”。在開具發(fā)  票次月申報(bào)期內(nèi),通過《增值稅預(yù)繳稅款表》進(jìn)行申報(bào),按照規(guī)定預(yù)繳增值稅。

堅(jiān)定的煎蛋 追問

2019-05-14 11:00

增值稅申報(bào)表中需要申報(bào)嗎?之后全款收齊后,開具全額發(fā)票后,預(yù)收款的發(fā)票需要紅字沖回嗎?

丁老師 解答

2019-05-14 11:12

0稅率不用紅字沖回,如果你開3%稅率就是紅字沖回的,增值稅申報(bào)表中需要申報(bào)。

堅(jiān)定的煎蛋 追問

2019-05-14 11:33

0稅率的,申報(bào)時(shí)怎么填寫了?

丁老師 解答

2019-05-14 11:38

一、0稅率收入在增值稅納稅申報(bào)表這樣填:

1、增值稅納稅申報(bào)附表一,在: 三、免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細(xì) 中填列免稅貨物及勞務(wù)銷售額數(shù)。

2、增值稅納稅申報(bào)表總表,在:四、免稅貨物及勞務(wù)銷售額 中填列免稅貨物及勞務(wù)銷售額數(shù)。

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2019-05-14 10:42:54
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)在收到預(yù)收款時(shí),可以向購(gòu)房者開具增值稅普通發(fā) 票,在開具增值稅普通發(fā) 票時(shí)暫選擇“零稅率”開票,金額為實(shí)際收到的預(yù)收款。在發(fā)票備注欄上列明合同約定面積、價(jià)格、房屋全價(jià),同時(shí)注明“預(yù)收款,不作為產(chǎn)權(quán)交易憑據(jù)”。在開具發(fā) 票次月申報(bào)期內(nèi),通過《增值稅預(yù)繳稅款表》進(jìn)行申報(bào),按照規(guī)定預(yù)繳增值稅。
2019-05-14 10:43:05
您好,在開具發(fā)票的時(shí)候,需要按照差額征稅方式開具,申報(bào)時(shí)在附表三直接填寫成本費(fèi)用扣除額。如果是第1種方法的話, 申報(bào)比對(duì)的時(shí)候,不會(huì)成功。
2018-07-18 15:21:54
校驗(yàn)不通過的原因是什么?校驗(yàn)不通過不一定就是開票問題。具體根據(jù)提示來看。為啦更準(zhǔn)確,建議咨詢國(guó)稅大廳。
2018-09-15 16:06:06
預(yù)繳的在申報(bào)6月時(shí)在申報(bào)表顯示,7月申報(bào)時(shí)先抵減預(yù)繳稅款然后就兩者差額交稅。
2018-07-09 12:22:09
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