
增值稅進項稅額由于前期差錯虛增怎么辦?也就是進項稅額的借方有余額,但實際手上沒有未抵扣的進項發(fā)票
答: 借;原材料等科目 貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
勾選進項發(fā)票,有一部分是認證抵扣有一部分是認證不抵扣,那么增值稅進項稅額明細表怎么填寫?
答: 認證不抵扣的不上表,認證抵扣的填入進項稅額欄次
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,進項票里有沖紅票據(jù),填增值稅納稅表附列資料表二時,沖減的金額和進項稅額要單獨填列嗎,填在哪?還是按發(fā)票確認匯總里的累計金額和稅額一起填列?
答: 按發(fā)票確認匯總里的累計金額和稅額一起填列


蝶夢 追問
2019-05-14 09:23
蝶夢 追問
2019-05-14 09:23
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2019-05-14 09:23
maize老師 解答
2019-05-14 09:23
蝶夢 追問
2019-05-14 09:25
maize老師 解答
2019-05-14 09:32