
勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,有一部分是認(rèn)證抵扣有一部分是認(rèn)證不抵扣,那么增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表怎么填寫?
答: 認(rèn)證不抵扣的不上表,認(rèn)證抵扣的填入進(jìn)項(xiàng)稅額欄次
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額由于前期差錯(cuò)虛增怎么辦?也就是進(jìn)項(xiàng)稅額的借方有余額,但實(shí)際手上沒有未抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
答: 借;原材料等科目 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我們本月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額就一張發(fā)票,但稅額超過了我們實(shí)際需要的進(jìn)項(xiàng)稅額,保證稅負(fù)的情況下,不能全部抵稅,增值稅報(bào)表應(yīng)該怎么填呀?
答: 認(rèn)證了就得全部抵扣的,多的下期再繼續(xù)留抵
老師,想問下,假如說我當(dāng)月要交1000多元的增值稅,已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)稅額13萬多,求可以開具多少金額發(fā)票?有沒有直觀的計(jì)算公式
老師,想問下,進(jìn)項(xiàng)稅額有30多萬,稅率13%,控制在9月交1000多塊增值稅,想知道可以開多少金額的發(fā)票出去
9月27號我一家公司開過來的發(fā)票增值稅平臺(tái)還沒有顯示,那家公司報(bào)稅狀態(tài)是已經(jīng)報(bào)送!怎么辦?500萬的進(jìn)項(xiàng)稅額
老師,想問下,進(jìn)項(xiàng)稅額有30多萬,稅率13%,控制在9月交1000多塊增值稅,想知道可以開多少金額的發(fā)票

