
勾選進項發(fā)票,有一部分是認證抵扣有一部分是認證不抵扣,那么增值稅進項稅額明細表怎么填寫?
答: 認證不抵扣的不上表,認證抵扣的填入進項稅額欄次
增值稅進項稅額由于前期差錯虛增怎么辦?也就是進項稅額的借方有余額,但實際手上沒有未抵扣的進項發(fā)票
答: 借;原材料等科目 貸;應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們本月認證進項稅額就一張發(fā)票,但稅額超過了我們實際需要的進項稅額,保證稅負的情況下,不能全部抵稅,增值稅報表應該怎么填呀?
答: 認證了就得全部抵扣的,多的下期再繼續(xù)留抵
你好,請問下,公司是做木材加工的,進項票都是免稅的普票,用成本法核定農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額,這樣做賬,有關進賬和進項稅額的分錄怎么寫呢?
老師,想問下,假如說我當月要交1000多元的增值稅,已經(jīng)進項稅額13萬多,求可以開具多少金額發(fā)票?有沒有直觀的計算公式
9月27號我一家公司開過來的發(fā)票增值稅平臺還沒有顯示,那家公司報稅狀態(tài)是已經(jīng)報送!怎么辦?500萬的進項稅額


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2019-09-19 10:57
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2019-09-19 11:00
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