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送心意

晶晶老師

職稱中級會計師,注冊會計師,稅務師

2019-05-13 23:06

先紅沖2018年的未開發(fā)票的會計分錄,然后做正常分錄。紅字:借:應收賬款  貸:主營業(yè)務收入  應交稅費-應交增值稅。然后再做一個正常分錄

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先紅沖2018年的未開發(fā)票的會計分錄,然后做正常分錄。紅字:借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅。然后再做一個正常分錄
2019-05-13 23:06:33
1月將2018年12月做的未開票收入沖回
2019-04-24 21:44:48
借:應收賬款 紅字 貸:主營業(yè)務收入 紅字 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 紅字
2019-03-22 10:54:20
12月份的時候先進預收賬款。2019年的時候,再轉主營業(yè)務收入
2018-12-16 10:36:56
你好 18年 借:成本費用 貸:銀行存款 19年 借:以前年度損益調整 負數(shù) 貸:銀行存款 負數(shù) 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
2019-05-14 19:12:21
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