老師您好,我們上個月公司的股份轉(zhuǎn)讓給公司,其中有 問
若有實繳,只用做實收資本內(nèi)部調(diào)整分錄 答
你好,老師,我想問一下,公司把飯?zhí)猛獍鋈サ?,每個月 問
支付的時候計入應(yīng)付職工薪酬——職工福利費,月底轉(zhuǎn)入管理費用-福利費 答
老師請教一下國內(nèi)購進(jìn)一批貨 然后出口國外 是 問
需要開票退稅的哈。不開票還是要出口當(dāng)月申報無票收入 答
老師公司買個車40萬,抵了貨款5萬,實際我們付款35萬 問
借:固定資產(chǎn) 借:進(jìn)項 貸:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 答
公司租入倉庫收購小麥用于銷售,收購期間產(chǎn)生的臨 問
臨時工加班吃飯費、鏟車費用、倉庫租金:計入 “生產(chǎn)成本 —— 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本”(歸集為小麥?zhǔn)召彸杀荆?更換漏保費用:先計入 “制造費用”,期末轉(zhuǎn)入 “生產(chǎn)成本 —— 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本”。 最終均隨小麥銷售轉(zhuǎn)入 “主營業(yè)務(wù)成本”。 答

您好,麻煩問下不在同一個明細(xì)下的其它應(yīng)收款和其它應(yīng)付款怎么對沖啊
答: 您好,一般情況下,借:其他應(yīng)收款-明細(xì)科目,貸:其他應(yīng)收款-明細(xì)科目,或者借:其他應(yīng)付款-明細(xì)科目,貸;其他應(yīng)付款-明細(xì)科目,就行了。
每一客戶的應(yīng)付款抵應(yīng)收款,那個要附什么單據(jù)?他這個應(yīng)付款也是一個月的款,明細(xì)很多。
答: 每一客戶的應(yīng)付款抵應(yīng)收款,需要附上一個抵消的說明
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
第二點關(guān)聯(lián)公司的應(yīng)收款做到預(yù)付款里面去,如果要你提供明細(xì),這個明細(xì)預(yù)付款明細(xì)你寫誰?關(guān)聯(lián)公司能不能出現(xiàn)在銀行貸款的解說說辭里面。
答: 預(yù)付款 是誰的就寫誰的哦

