
公司只有產(chǎn)品出庫(kù)明細(xì),應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款明細(xì),手支明細(xì),如何建賬
答: 盤點(diǎn)所有的期末數(shù)建賬錄入期初數(shù)就行了
請(qǐng)問(wèn) 賬上同一家公司應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款都有掛金額,好幾家的已經(jīng)有幾年了,我能不能直接看應(yīng)付賬款明細(xì)額,直接做一筆金額沖應(yīng)收賬款的?
答: 您好 如果是同一家公司的話 可以這樣賬務(wù)處理
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,單位應(yīng)付賬款和應(yīng)收賬款明細(xì)及余額有錯(cuò)亂,應(yīng)該如何處理比較合適呢?
答: 你好 先找到原因 再處理??


小螢醬兒 追問(wèn)
2020-04-18 09:39
bamboo老師 解答
2020-04-18 11:19
小螢醬兒 追問(wèn)
2020-04-18 11:29
bamboo老師 解答
2020-04-18 11:38