
您好老師,有個業(yè)務板塊要取消做最后的結賬,期間老板取出錢說是分給股東,我做的利潤分配,結果資產(chǎn)負載表里未分配利潤是負數(shù),應該怎樣做賬才合理呢?
答: 說明你分配利潤分多了 多余部分作為其他應收款處理
老師,您好,我現(xiàn)在再做2020.12的賬,最后想把本年利潤結轉到利潤分配未分配利潤里,但是我在結轉了損益后,再把全年的本年利潤結轉到未分配利潤里之后,資產(chǎn)負債表就不平了,正好多出來未分配的金額,這是怎么回事呢?是我哪里操作錯了么?
答: 需要結轉損益之后審核之后再去結轉本年利潤,這個本年利潤結轉之后期末數(shù)為0 ,
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
年末結轉利潤是不是這樣做!借:本年利潤,貸:利潤分配~未分配利潤?然后賬上老板欠公司錢50萬,我是不是可以做,借:利潤分配~未分配利潤50萬,貸:其他應付款~老板50萬,如果不對,應該怎么做?
答: 你好,貸其他應收款一老板,內(nèi)賬可以這樣體現(xiàn)

