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送心意

答疑郭老師

職稱初級會計師

2019-05-13 09:49

借應交稅費-應交增值稅(減免稅款)借管理費用負數(shù)
抵扣的當月做

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相關(guān)問題討論
借應交稅費-應交增值稅(減免稅款)借管理費用負數(shù) 抵扣的當月做
2019-05-13 09:49:40
可以把抵稅分錄也做了。
2019-05-13 09:42:21
按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2018-08-16 09:42:50
沒有報銷不做賬 報銷時做賬
2019-10-12 09:41:27
是的,是這樣賬務處理的 實際需要繳納增值稅的時候,再在減免稅款申報表中填實際抵減金額
2020-07-07 12:42:35
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