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送心意

岳老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師、注冊稅務(wù)師

2019-05-13 09:42

可以把抵稅分錄也做了。

楊娟 追問

2019-05-13 09:42

謝謝

岳老師 解答

2019-05-13 10:02

不客氣,祝工作順利。

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相關(guān)問題討論
可以把抵稅分錄也做了。
2019-05-13 09:42:21
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 抵扣的當(dāng)月做
2019-05-13 09:49:40
你好 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目 今后實(shí)際抵扣的時(shí)候,按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2019-07-02 14:27:20
你好,你是200不需要抵扣嗎
2019-01-17 09:51:01
沒有報(bào)銷不做賬 報(bào)銷時(shí)做賬
2019-10-12 09:41:27
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