
老師請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在我在申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候我發(fā)現(xiàn).我的財(cái)務(wù)報(bào)表和賬本上的企業(yè)所得稅比稅務(wù)局的所得稅的申報(bào)表上面少了231.14,這個(gè)怎么處理?謝謝!
答: 你好 賬面上少計(jì)提了?補(bǔ)提即可
關(guān)注老師請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在我在申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候我發(fā)現(xiàn).我的財(cái)務(wù)報(bào)表和賬本上的企業(yè)所得稅比稅務(wù)局的所得稅的申報(bào)表上面少了231.14,這個(gè)做借 :以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi)的話,什么時(shí)間做,做哪個(gè)月呢?那年報(bào)重新修改嗎?是不是報(bào)年報(bào)時(shí)都要該過(guò)來(lái)呀?
答: 實(shí)際繳納的那個(gè)月做,不需要重新修改報(bào)表
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我現(xiàn)在從代賬公司接手一家公司賬務(wù),在申報(bào)企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),發(fā)現(xiàn)代賬公司做的賬務(wù),企業(yè)所得稅季報(bào)與相應(yīng)所屬期申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)對(duì)不上,也與她交接給我的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不一致,怎么處理?急需老師解答,謝謝!
答: 你問(wèn)下申報(bào)的正確還是賬上對(duì) 利潤(rùn)總額和利潤(rùn)表利潤(rùn)總額一致的嗎


淡然若水 追問(wèn)
2019-05-12 21:18
老江老師 解答
2019-05-12 21:27