
發(fā)現(xiàn)上年12月申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候多交企業(yè)所得稅了,已經(jīng)更正企業(yè)申報(bào)表了,現(xiàn)在銀行已經(jīng)扣了的 款,那么賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢
答: 同學(xué)你好, 實(shí)際當(dāng)期要不要繳納企業(yè)所得稅?
發(fā)現(xiàn)上年12月申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候多交企業(yè)所得稅了,已經(jīng)更正企業(yè)申報(bào)表了,現(xiàn)在銀行已經(jīng)扣了款,那么賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢
答: 扣款了,借記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 后期退稅,沖減應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
已經(jīng)申報(bào)了企業(yè)所得稅,并且已經(jīng)扣款600,現(xiàn)在更正了企業(yè)所得稅,稅款金額就變成了300,做賬應(yīng)該怎么做呢?是按原來得金額600做,還是按現(xiàn)在正確得金額300做。之前得差額怎么辦呢?
答: 交的稅費(fèi)你去稅局申請退稅就可以了


彩麗老師 解答
2019-03-27 19:12