
當(dāng)月銷售客戶未索取發(fā)票,已按照零售業(yè)務(wù)申報入賬,次月客戶需要,又把上月零售入賬的銷售額開出發(fā)票給他,財務(wù)怎么處理
答: 你之前做無票收入申報繳納增值稅么,
我司為小規(guī)模納稅人,零售行業(yè),銷售給客戶商品,顧客未索要發(fā)票,但我方已按實際銷售金額,報稅。過幾天他又要求開票。問題:這種情況,在實務(wù)中怎樣處理,不重復(fù)報稅?
答: 您好!不會重復(fù),你按照實際銷售金額交稅,此時你做無票收入報稅,等顧客需要發(fā)票時,你沖減無票收入,這樣一增一減,開票當(dāng)月不會重復(fù)交稅的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
銷售貨物已收款,當(dāng)月未開發(fā)票(客戶暫時未要發(fā)票),賬務(wù)處理上該確認(rèn)收入確認(rèn)收入,該計稅計稅,報稅做無票收入處理,但是后來的月份客戶又要發(fā)票了,后期又給開了發(fā)票,那么在開票的月份如何做賬務(wù)處理及稅務(wù)處理?
答: 同學(xué)你好 這個做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了

