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會計人
于2019-05-11 16:15 發(fā)布 ??2542次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2019-05-11 16:16
你好,做之前相反分錄,涉及損益的通過以前年度損益調整科目核算借;應付賬款——暫估,貸;以前年度損益調整——某某費用
會計人 追問
2019-05-11 16:37
我們這個做賬軟件一級科目加不上以前年度損益
鄒老師 解答
2019-05-11 16:38
你好,那你可以通過利潤分配——未分配利潤科目予以調整
2019-05-11 17:00
是這樣的,去年暫估的費用找不回來,然后今年想把它紅沖了做成暫估成本,然后用庫存沖了暫估,這怎么做呢
2019-05-11 17:01
你好,把之前暫估的費用分錄沖銷,然后做庫存暫估入庫處理
2019-05-11 17:21
那這邊做了暫估以后成本就大了很多。和收入沒差了
2019-05-11 17:22
你好,針對這個問題還有什么疑問嗎
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去年暫估了費用。今年想紅沖。怎么做賬呢
答: 你好,做之前相反分錄,涉及損益的通過以前年度損益調整科目核算 借;應付賬款——暫估,貸;以前年度損益調整——某某費用
你好,去年暫估了費用,今年想紅沖,該怎么入賬呢
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好 想問下去年的暫估今年怎么紅沖?
答: 你好,之前分錄是怎么做的?
所得稅是核定征收,去年底暫估了成本100萬,今年要紅沖,怎么做賬呢?
討論
老師,你好,去年暫估的成本,忘了紅沖了,今年怎么做賬務處理
你好,我18年度有暫估費用和成本,今年匯繳前暫估的發(fā)票肯定無法取得了,請問:今年的賬上我需要做處理嗎(紅沖去年暫估)
剛拿到2020年費用的發(fā)票,去年做了暫估,借:管理費用,貸:應付賬款-暫估。今年怎么做沖銷的分錄?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624786 個
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2019-05-11 16:37
鄒老師 解答
2019-05-11 16:38
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2019-05-11 17:00
鄒老師 解答
2019-05-11 17:01
會計人 追問
2019-05-11 17:21
鄒老師 解答
2019-05-11 17:22