
跨年退貨,增值稅發(fā)票紅沖,已在上年結轉成本,會計分錄怎么做
答: 你好,跨年銷售退貨這樣做分錄 借;主營業(yè)務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 貸;應收賬款等科目 借;庫存商品 ,貸;主營業(yè)務成本
我兼了一家財務,對方給開的增值稅發(fā)票5200元,我進財務并結轉成本了。結果,對方屬于失控發(fā)票,我把稅給補上了,我怎么做會計分錄(包括結轉的成本)。
答: 成本正常結轉,只是不能稅前扣除。如已認證做進項轉出。借成本,,貸進項轉出
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
代開專用發(fā)票,現(xiàn)場繳納的增值稅會計分錄怎么做?自己開的普通發(fā)票,應交稅費,應交增值稅月末結轉嗎?怎么結轉
答: 借;應交稅費——應交增值稅 貸;銀行存款 借;應收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 如果免征轉入營業(yè)外收入


萌噠噠的小蘿卜 追問
2019-05-11 17:57
季老師 解答
2019-05-11 19:43