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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-05-11 09:04

你好,正確的分錄應(yīng)當(dāng)是?
可以紅沖,然后做一筆征額的分錄
也可以綜合做一筆調(diào)整分錄

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你好,正確的分錄應(yīng)當(dāng)是? 可以紅沖,然后做一筆征額的分錄 也可以綜合做一筆調(diào)整分錄
2019-05-11 09:04:55
您好,因?yàn)榭缒炅?,所以說咱只能 借銀行存款貸,利潤分配,未分配利潤 借其他應(yīng)收款貸,銀行存款 正常,你這個(gè)匯算清繳的時(shí)候應(yīng)該要調(diào)整的。
2022-06-01 14:29:34
沖銷X年2月X號憑證 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸:銀行存款 負(fù)數(shù) 更正X年2月X號憑證 借:長期待攤費(fèi)用 正數(shù) 貸:銀行存款 正數(shù)
2017-06-29 09:56:01
調(diào)整方式分兩種: 1.?當(dāng)期錯賬:直接借“其他應(yīng)收款”,貸“管理費(fèi)用”(紅字)。 2.?跨期或需規(guī)范追溯:先紅沖原分錄(借管理費(fèi)用紅字,貸銀行存款紅字),再借“其他應(yīng)收款”,貸“銀行存款”。 建議根據(jù)錯賬期間和企業(yè)制度選擇,跨期或要求嚴(yán)格時(shí)優(yōu)先紅沖重編。
2025-07-03 17:15:35
你好 借 以前年度損益 調(diào)整管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款?
2022-03-14 10:28:03
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