
12月份有一筆匯款900元,是代理服務費,沒有收到發(fā)票,憑證做錯了,直接做的借:管理費用,貸:銀行存款1月份收到了專用發(fā)票票,那么我1月份需要怎樣做,是用以前年度損益調(diào)整這個科目調(diào)整,還是直接,借應交稅費,貸管理費用呢
答: 您好, 正確的分錄應該是: 借:預付賬款 貸:銀行存款 借:管理費用 應交稅費-進項稅 貸:預付賬款 更正:借:預付賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 借:管理費用 應交稅費-進項稅 貸:預付賬款 另金額較小,直接調(diào)損益也行。謝謝
@郭老師@郭老師老師我還是沒看懂這段話。是不是你之前發(fā)給我的分錄我吧19年和20年錯誤的管理費用-養(yǎng)老、醫(yī)療、事業(yè) 改成以前年度損益調(diào)整 21年1-5月的就按照你給我的分錄來作?
答: 是的 上面的調(diào)整的,分錄不是二一年的,是之前年度的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
2019年12月份開的發(fā)票能在2020年6月份做賬放管理費用_辦公費用嗎?還是說要放到以前年度損益調(diào)整,麻煩您看一下圖片。
答: 您好,可以直接放進管理費用_辦公費用,年終匯算清繳時,把這筆辦公費用調(diào)增出來,不要在所得稅前扣除。


你若安好…… 追問
2020-03-09 13:24
縈縈老師 解答
2020-03-09 13:26