
老師 我們是商貿(mào)公司 幾個(gè)月前進(jìn)的貨沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 錢是老板私人墊付的 但是我現(xiàn)在要做材料先入庫 可不可以自己做一份材料入庫單暫估入賬 等發(fā)票補(bǔ)回來的時(shí)候再?zèng)_銷。重新入賬呢 到時(shí)候做其他應(yīng)付款
答: 可以,可以先預(yù)估入賬,暫時(shí)做到其他應(yīng)付款,但是外帳是不用預(yù)估的,等發(fā)票來了再做
公司是小規(guī)模,做醫(yī)療器械的商貿(mào)公司,接手的別人公司,只做了法人變更,3月份賬面顯示應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,其他應(yīng)付款,庫存商品等都有數(shù)據(jù),而實(shí)際只有應(yīng)收賬款,還是代為前公司收取,請(qǐng)問一下這筆錢收回后還款日應(yīng)該如何做賬?其他賬實(shí)不符的科目應(yīng)該怎樣調(diào)整?另外,信息科技公司,沒有原始憑證可以暫估入賬嗎?
答: 你好,代收的收到后計(jì)入其他應(yīng)付款,沒有原始憑證是真實(shí)發(fā)生的費(fèi)用可以暫估入賬
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,暫估入賬差旅費(fèi)發(fā)票的話,實(shí)際到時(shí)候有差額了怎么處理,比如我暫估了差旅費(fèi)10萬,11月暫估的。貸應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款?然后1月實(shí)際報(bào)銷了9萬。我17年一月怎么操作呢?謝謝老師
答: 你好,全額沖銷,然后根據(jù)發(fā)票入賬

