
老師您好!2017年匯算清繳我們公司多預付了企業(yè)所得稅,沒有做賬務處理,今年匯算清繳我們交企業(yè)所得稅的時候不能在抵扣去年多交的企業(yè)所得稅(需要去稅務機關辦理),我想問問老師現(xiàn)在我把2017年多交的企業(yè)所得稅入賬行嗎?
答: 你好,可以入賬的呢,但是實際繳納的是死的
老師我們公司去年在2017年匯算清繳完以后我公司多繳了企業(yè)所得稅沒有做賬務處理,今年做賬務處理行嗎?
答: 你好,可以補做相應的賬務處理的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我在做2017年企業(yè)所得稅匯算清繳時候,我16年企業(yè)所得稅是多繳的,我想用來彌補今年多交的企業(yè)所得稅,那我會計分錄該怎么做?
答: 你好,用之前多交 抵扣今年的是不需要做分錄的
老師,企業(yè)所得稅不得在稅前扣除,但是我在2018年匯算清繳的時候有企業(yè)所得稅,那我在2019年匯算清繳的時候,上次所交的企業(yè)所得稅該做什么處理?
企業(yè)所得稅不得在稅前扣除,但是我在2018年匯算清繳的時候有企業(yè)所得稅,那我在2019年匯算清繳的時候,上次所交的企業(yè)所得稅該做什么處理?
去年的企業(yè)所得稅,去年12月末的時候,就要把所得稅費用和應交多少企業(yè)所得稅算出來做賬務處理嗎,如果去年年底沒做,今年匯算清繳的時候才算的所得稅費用和應交的所得稅,賬務處理怎么做分錄

