
今年1月份紅沖去年12月收入,會(huì)計(jì)分錄如何調(diào)整,增值稅申報(bào)表收入是填減去紅沖收入呢,還是填正常的收入呢
答: 你好,是退貨處理嗎?
今年1月份紅沖去年12月份發(fā)票,1月份賬務(wù)怎么處理,增值稅報(bào)表收入填列應(yīng)減去紅沖發(fā)票收入嗎?
答: 你好 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫(kù)存商品 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 增值稅申報(bào)表填寫(xiě)正數(shù)收入減去負(fù)數(shù)收入之后的收入金額
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
12月份開(kāi)的發(fā)票,1月份紅沖了,是在企業(yè)所得稅匯算時(shí)沖減去年的收入還是直接沖減今年的收入?如果沖減今年的收入,導(dǎo)致第一季度的收入為負(fù)數(shù)時(shí),該怎么填報(bào)企業(yè)所得稅預(yù)交申報(bào)表?謝謝老師
答: 您好!這個(gè)是沖減今年的。 這種情況,去大廳填表申報(bào)


魏無(wú)羨 追問(wèn)
2019-05-10 11:01
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2019-05-10 11:02
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2019-05-10 11:03
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