老師您好,我們進(jìn)口一批原料交的增值稅是貸代公司 問
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款或應(yīng)付賬款 答
老師好,我們本月給客戶開了一張票,可是這筆款在今 問
需沖銷 3 月確認(rèn)的未開票收入及對(duì)應(yīng)銷項(xiàng)稅,再按本月發(fā)票重新確認(rèn)已開票收入,申報(bào)增值稅時(shí)在未開票收入欄填負(fù)數(shù)沖減,已開票欄填正數(shù),確保不重復(fù)繳稅。 答
老師好,我公司有兩個(gè)外管證合同,一個(gè)合同需要延期, 問
延期需原外管證編號(hào)、延期理由說明等;注銷需原外管證、經(jīng)營(yíng)情況申報(bào)表、完稅證明等。 欠稅可通過電子稅務(wù)局跨區(qū)域報(bào)驗(yàn)戶模塊或去辦稅廳查,完稅憑證在電子稅務(wù)局 “證明開具” 打印,或去辦稅廳打。 答
老師,我們公司要賣一輛車,我們公司先開發(fā)票給要買 問
開一張發(fā)票就行,不需開2張 答
哎,做的好煩,這破公司,又要做會(huì)計(jì),又要做出納,無語死 問
做會(huì)計(jì)都是那樣子,要面臨很多煩心事的。 答

您好,老師,小規(guī)模企業(yè)現(xiàn)金收款時(shí),做會(huì)計(jì)分錄時(shí),其中應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?
答: 您好 現(xiàn)金收款的時(shí)候同時(shí)開具了發(fā)票么
小規(guī)模公司減免稅款會(huì)計(jì)分錄怎么寫?1、發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)正常計(jì)算增值稅:借:應(yīng)收賬款(或銀行存款、庫存現(xiàn)金等科目)貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅2、銷售沒達(dá)到3萬,免征增值稅時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅貸:營(yíng)業(yè)外收入--補(bǔ)貼收入您好老師減免轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,是要繳所得稅的,是嗎?
答: 按照新準(zhǔn)則,免征增值稅時(shí),是應(yīng)該計(jì)入其他收益科目。也是要交所得稅的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
小規(guī)模增值稅減免會(huì)計(jì)分錄:銷售收入借:銀行存款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅減免時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅貸:營(yíng)業(yè)外收入那么這營(yíng)業(yè)外收入要繳納所得稅嗎
答: 需要繳納企業(yè)所得稅這個(gè),


我要學(xué)會(huì)計(jì) 追問
2019-05-10 09:08
bamboo老師 解答
2019-05-10 09:10
我要學(xué)會(huì)計(jì) 追問
2019-05-10 20:03
bamboo老師 解答
2019-05-10 20:24